Penha

Auditorias

Inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas

A Auditoria Geral do Município (AUDI) é uma das sete Coordenadorias que compõe a Controladoria Geral do Município (CGM), órgão central do Sistema de Controle Interno da Prefeitura de São Paulo. Nessa estrutura, a AUDI tem, entre outras atribuições, a de realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados. Também é responsável por verificar a execução e os resultados da utilização desses recursos quanto aos programas de governo e à qualidade do gerenciamento.
Os serviços típicos de auditoria interna prestados pela AUDI compreendem:
I. Avaliação: trabalho por meio do qual os auditores internos realizam avaliações objetivas para fornecer declarações sobre condições determinadas em comparação com os critérios estabelecidos.
II. Consultoria: atividades de assessoria ao órgão ou serviços relacionados, cuja natureza e objetivo são acordados previamente e destinam-se a agregar valor e melhorar os processos de governança, gerenciamento de riscos e controle da organização, sem que o auditor interno assuma responsabilidade de gestão.
Além desses, por força legal, a auditoria realiza serviços de apuração cujo foco principal é verificar atos e/ou fatos suspeitos e com indícios de ilegalidade e/ou de irregularidade praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos.
Por meio de seus serviços, a AUDI busca agregar valor à gestão pública municipal e melhorar as operações de uma organização, auxiliando-a na consecução de seus objetivos com foco na eficácia, eficiência, economicidade e efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, governança e controles internos.
Confira aqui as auditorias, notas técnicas e notas de monitoramento realizadas pela Auditoria Geral do Município de São Paulo.

O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) fiscaliza e realiza o Controle Externo das receitas e despesas do Poder Executivo Municipal de São Paulo e de suas empresas públicas, autarquias, fundações, sociedades de economia mista, e também do Poder Legislativo (Câmara Municipal e do próprio TCMSP). Por meio de auditorias (financeiras, de conformidade e operacionais) o TCMSP verifica a regularidade dos gastos públicos no que se refere à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, se atentando para os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções, renúncias de receitas e o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Acesse aqui a consulta avançada sobre Processos do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP).

- Não houve auditoria interna realizada pela Auditoria Geral do Município na Subprefeitura Penha, no ano vigente 

A Controladoria Geral do Município mantém as atividades de controle interno com base na portaria 159/2021, com relatórios internos mensais.

Relatórios de Auditorias, Notas Técnicas e Notas de Monitoramento - CGM

>>Nota de Monitoramento referente a OS 049/2021/CGM-AUDI – Subprefeitura Penha - SUB-PE
Unidade Monitorada: Subprefeitura Penha - SUB-PE
Período de realização: 01/09/2021 a 14/03/2022
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS 065B/2019.

>Nota de Monitoramento referente a OS 079/2019 – Subprefeitura de Penha – SUB-PE
Unidade Auditada: Subprefeitura de Penha – SUB-PE
Período de realização: 10/06/2019 a 22/09/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento de recomendações emitidas nos produtos de auditoria das OS. 012/2014 e 025/2017 D, para Subprefeitura da Penha - SUB-PE

>Relatório Referente a OS 065B/2019 - Subprefeitura Penha (SUB-PE)
Unidade Auditada: Subprefeitura Penha (SUB-PE)
Período de Realização: 16/04/2019 a 01/07/2019
Objetivo da Auditoria: Análise das parcerias/contratações celebradas entre a Subprefeitura Penha (SUB-PE) e a empresa Aioká Produção e Eventos Ltda. (CNPJ nº 24.111.302/0001-03).

* As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

>Relatório 006/2019 – Referente à OS 025-D/2017 – Subprefeitura da Penha - SUBPE
Unidade Auditada: Subprefeitura da Penha - SUBPE
Período de Realização: 11/09/2017 a 02/03/2018.
Objetivo da Auditoria: Verificar a destinação e o controle das mudas arbóreas após serem retiradas do Viveiro Manequinho Lopes (gerido pela Divisão Técnica de Produção e Arborização DEPAVE-2 da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA )

Não houve auditoria externa realizada pelo Tribula de Contas do Município na Subprefeitura Penha, no ano vigente